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暫估的材料跟實際回來的有差異,暫估的材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,差異的數(shù)怎樣處理?

84785002| 提問時間:07/25 17:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個差異直接計入成本就行
07/25 17:22
84785002
07/25 17:25
要怎樣轉(zhuǎn)?
84785002
07/25 17:26
比如我暫估的材料1000,回來是900,差異的100怎樣處理?暫估的成本已結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
07/25 17:27
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
84785002
07/25 19:14
明白,謝謝
家權(quán)老師
07/25 20:19
不客氣,祝你工作順利
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