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本月沒有進項發(fā)票,但有銷項發(fā)票,做了暫估,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784999| 提問時間:01/11 20:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 做了暫估要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
01/11 20:48
84784999
01/11 20:51
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784999
01/11 20:51
會計分錄是什么
劉艷紅老師
01/11 20:54
你是做的成本還是庫存商品了
84784999
01/11 20:55
暫估的時候會計分錄是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估
劉艷紅老師
01/11 20:57
那就轉(zhuǎn)到成本就可以了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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