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老師您好,我想請教問一下,我們公司3月預(yù)付的設(shè)備款,實際4月就可以正常使用了,但是一直沒有付尾款未開收到專票,也沒有驗收單,等到12月這個月付了尾款和手到專票,那我們公司應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理?供應(yīng)商沒有給我們驗收單,我們是不是得自己出個驗收單,然后12月轉(zhuǎn)預(yù)付賬款為固定資產(chǎn)?但是我們實際4月就開始設(shè)備投入生產(chǎn)使用了,豈不是沒有折舊?應(yīng)該怎么處理呢?老師可以把流程講解一下和清楚詳細一下嗎,謝謝。

84785029| 提問時間:2021 12/17 22:49
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你4月份可以使用了,應(yīng)該在5月份開始計提折舊了,不是等到12收到發(fā)票時才轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及計提折舊
2021 12/17 22:50
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