問(wèn)題已解決

老師您好,我想請(qǐng)教問(wèn)一下,我們公司3月預(yù)付的設(shè)備款,實(shí)際4月就可以正常使用了,但是一直沒(méi)有付尾款未開(kāi)收到專票,也沒(méi)有驗(yàn)收單,等到12月這個(gè)月付了尾款和手到專票,那我們公司應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?供應(yīng)商沒(méi)有給我們驗(yàn)收單,我們是不是得自己出個(gè)驗(yàn)收單,然后12月轉(zhuǎn)預(yù)付賬款為固定資產(chǎn)?但是我們實(shí)際4月就開(kāi)始設(shè)備投入生產(chǎn)使用了,豈不是沒(méi)有折舊?應(yīng)該怎么處理呢?老師可以把流程講解一下和清楚詳細(xì)一下嗎,謝謝。

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/17 22:49
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你4月份可以使用了,應(yīng)該在5月份開(kāi)始計(jì)提折舊了,不是等到12收到發(fā)票時(shí)才轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及計(jì)提折舊
2021 12/17 22:50
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