問(wèn)題已解決
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2021 12/16 07:51
張壹老師
2021 12/16 09:23
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅=100*13%=13業(yè)務(wù)2稅控設(shè)備全額抵增值稅2.26萬(wàn)業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅=72*13%+360*2400*13%業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅20*(1+10%)*13%業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅25+20/1.09*9%*(1-20%)業(yè)務(wù)6增值稅=15*1.2*13%業(yè)務(wù)7招待費(fèi)按銷售收入0.5%和50*60%二個(gè)值取小入稅前扣除業(yè)務(wù)8按20和銷售收入的15%計(jì)算的值取小入稅前扣除業(yè)務(wù)9稅款滯納金、環(huán)保罰款不能稅前扣除
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