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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是小規(guī)模公司,之前月份有暫估的成本票,但是到年底回不來票,怎么操作
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速問速答同學(xué)你好
匯算清繳之前來就行
2021 12/15 11:57
84784986
2021 12/15 12:00
老師,匯算清繳之前來您的意思是直接付到當(dāng)時(shí)暫估的憑證后面嗎?還有要是回來的票和當(dāng)時(shí)暫估的科目不一樣我怎么辦,賬都結(jié)了的話
樸老師
2021 12/15 12:05
同學(xué)你好
對(duì)的
匯算清繳之前來就可以
紅沖暫估的然后按照發(fā)票重新做
84784986
2021 12/15 12:10
但是,假如這個(gè)票是次年3月份才回來,可我今年的12月的賬都結(jié)了,沖銷在3月份做嗎?
樸老師
2021 12/15 12:11
嗯
在三月份做就可以了
84784986
2021 12/15 12:15
那老師 再耽誤您一會(huì)兒,那我匯算清繳的時(shí)候,怎么天呢?不是還得按照沒沖銷之前的報(bào)表填報(bào)嗎?還是要把沒票的暫估調(diào)增嗎?
樸老師
2021 12/15 12:20
納稅調(diào)整明細(xì)表沒有發(fā)票的調(diào)增
84784986
2021 12/15 12:25
我的意思是就是把暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增,或者老師您說暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本在2021年,票是2022年3月才回來 ,在2022年3月賬上做沖銷按發(fā)票重新入賬,匯算清繳的時(shí)候怎么操作
樸老師
2021 12/15 12:35
你可以收到發(fā)票的時(shí)候反結(jié)賬回去紅沖暫估的然后按照收到的發(fā)票來做
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