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21年暫估成本,年底發(fā)票回不來,22年發(fā)票回來了,怎么做紅沖暫估分錄
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速問速答你好同學(xué),您暫估成本的憑證是怎么寫的?是借主營業(yè)務(wù)成本兒,然后貸應(yīng)付賬款暫估嗎?
2022 03/21 14:34
84785008
2022 03/21 14:37
是的老師,但是現(xiàn)在跨年了
李霞老師
2022 03/21 14:48
你想從原來的暫估,你可以借應(yīng)付賬款暫估,然后貸利潤分配-未分配利潤。
84785008
2022 03/21 14:50
這個分錄沒做過,做以前年度損益的分錄可以嗎?
李霞老師
2022 03/21 14:52
你好,如果你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,你就按我說的做。因為小企業(yè)會計準(zhǔn)則已經(jīng)沒有以前年度那個科目了。
李霞老師
2022 03/21 14:52
如果你是企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,你可以用以前年度損益調(diào)整這個科目,然后最后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。
84785008
2022 03/21 15:29
那回來的發(fā)票正常入庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本是嗎
李霞老師
2022 03/21 15:34
如果說你正常來的發(fā)票,你還想做到去年的業(yè)務(wù)里面呀,你就
借利潤分配未分配利潤,然后
貸應(yīng)付賬款就可以啦。
84785008
2022 03/21 15:39
借 利潤分配 未分配利潤
貸應(yīng)付賬款
紅沖暫估 借應(yīng)付賬款暫估
貸利潤分配 未分配利潤
是這個意思是嗎?
李霞老師
2022 03/21 15:40
哦對,就是這個意思。
84785008
2022 03/21 15:42
謝謝老師
84785008
2022 03/21 15:43
想問一下,也是沖暫估,如果需要做以前年度損益分錄的話,應(yīng)該怎么寫分錄,從收到發(fā)票到紅沖暫估,麻煩了老師
李霞老師
2022 03/21 15:46
借 以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款
紅沖暫估 借應(yīng)付賬款暫估
貸以前年度損益調(diào)整
借,以前年度損益調(diào)整,貸。利潤分配-未分配利潤
84785008
2022 03/21 15:51
非常感謝老師
李霞老師
2022 03/21 15:58
祝您生活愉快感謝五星
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