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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,19年暫估的成本,進(jìn)票回不來了,年底紅沖暫估的分錄是這樣的嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
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速問速答不需要紅沖,做這個(gè)就可以匯算清繳調(diào)增。
2020 01/10 10:58
84785008
2020 01/10 11:00
意思,年底不需要紅沖是嗎,這個(gè)暫估的發(fā)票在將來回不來了。
84785008
2020 01/10 11:01
不紅沖那應(yīng)付賬款暫估貸方一直會(huì)有余額
郭老師
2020 01/10 11:01
你實(shí)際業(yè)務(wù)來做你有支付需要做賬的,匯算清繳調(diào)增就行。
84785008
2020 01/10 11:05
支付給的是個(gè)人,而且還是老板用現(xiàn)金;收據(jù)也沒有
84785008
2020 01/10 11:05
這種情況不知道該怎么入賬
郭老師
2020 01/10 11:06
讓對(duì)方給你補(bǔ)開一個(gè)。
84785008
2020 01/10 11:08
補(bǔ)給一張收據(jù)是嗎,那老師是不暫估就不用紅沖到時(shí)匯算清繳一調(diào)增就可以了
郭老師
2020 01/10 11:09
對(duì)的,可以這么做。
84785008
2020 01/10 11:12
好的,謝謝老師
郭老師
2020 01/10 11:12
不用客氣的。
84785008
2020 01/10 11:22
老師,年底了是不所有的公司都需要計(jì)提法定盈余公積嗎
郭老師
2020 01/10 11:29
你有盈利的需要計(jì)提
虧損的不需要
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