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我暫估的時候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:暫估,沖的時候怎么沖,我試圖紅沖結(jié)果變成成本負數(shù)怎么辦

84784991| 提問時間:2021 02/04 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,暫估的時候借方通常的庫存商品或者原材料。而不是主營業(yè)務(wù)成本 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷處理
2021 02/04 10:25
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