問題已解決

老師,公司開票金額比實際銷售額多2萬,怎么報增值稅呢

84785002| 提問時間:2021 12/15 10:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是什么情況導(dǎo)致的沒有根據(jù)實際銷售額開具發(fā)票呢??
2021 12/15 10:44
84785002
2021 12/15 10:49
是前幾個月沒有開票的部分,在這個月開的,之前月份這部分已經(jīng)報過稅的
鄒老師
2021 12/15 10:51
你好,是之前月份已經(jīng)做了2萬無票收入申報??
84785002
2021 12/15 20:11
是的,老師
鄒老師
2021 12/15 20:20
你好,需要做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票金額申報 比如負數(shù)發(fā)票2萬,正數(shù)發(fā)票10萬,按8萬進行申報就是了?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~