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我4月份實(shí)際開出去發(fā)票兩萬多,但是我賬上銷售額比實(shí)際開票多好多,我是按照實(shí)際銷售額報(bào)稅嗎,具體怎么報(bào)了?

84784959| 提問時(shí)間:2019 05/05 15:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
開具發(fā)票的按發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅,對于未開票的,按無票的收入申報(bào)收入處理,需要按實(shí)際的銷售額進(jìn)行報(bào)稅處理。如果是一般納稅人,就是開專用發(fā)票的按稅率,填寫增值稅附表一第一列、第二列數(shù)據(jù);開具普通發(fā)票的填寫增值稅附表一第三列、第四列數(shù)據(jù);沒有開具發(fā)票的按稅率填寫增值稅附表一第五列、第六列的數(shù)據(jù)
2019 05/05 15:45
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