問題已解決

請問老師,我上個(gè)月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報(bào)時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝謝老師

84785032| 提問時(shí)間:2021 12/09 11:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? ? 如果你是月報(bào)的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過上月的增值稅? ?產(chǎn)生的金額的。 上月的??
2021 12/09 11:27
84785032
2021 12/09 11:27
我上個(gè)月沒有繳納,享受了延緩繳納
meizi老師
2021 12/09 11:30
你好;? ? 沒有繳納的話就寫0? ??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~