問(wèn)題已解決
當(dāng)月有銷售,進(jìn)賬大于銷項(xiàng),增值稅正常申報(bào),由于賬還沒(méi)做完可以財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)嗎?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)肯定不能零申報(bào)的。
2021 12/09 10:35
84785011
2021 12/09 10:36
之前我沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,具體是怎么做呢?必須把賬務(wù)先做完,然后把報(bào)表填進(jìn)去嗎??
東老師
2021 12/09 10:37
對(duì)呀,你報(bào)稅的話,必須把帳做完了才能報(bào)稅呢。
84785011
2021 12/09 10:37
前幾個(gè)月的會(huì)計(jì)都是這樣操作的,沒(méi)有做完帳就報(bào)稅了
東老師
2021 12/09 10:39
只能說(shuō)這么做是不太正規(guī)的。
84785011
2021 12/09 10:40
我賬沒(méi)做完我把增值稅申報(bào)了
東老師
2021 12/09 10:42
增值稅的話,如果你知道數(shù)的話,可以提前報(bào),按照申報(bào)企業(yè)所得稅的話得先做賬。
84785011
2021 12/09 10:45
我就把增值稅申報(bào),報(bào)表部分暫時(shí)不管
東老師
2021 12/09 10:45
沒(méi)問(wèn)題,你這么做倒是可以的。
84785011
2021 12/09 10:46
然后到12月的時(shí)候我就把報(bào)表傳上去就行了哈
東老師
2021 12/09 10:47
對(duì),報(bào)稅的時(shí)候把財(cái)務(wù)報(bào)表傳上去。
84785011
2021 12/09 10:48
好的,謝謝呀!相當(dāng)于前11個(gè)月報(bào)表都可以不用管,最后一個(gè)報(bào)稅的時(shí)候上傳正確的報(bào)表對(duì)嗎?
東老師
2021 12/09 10:49
也不能這么說(shuō),盡量還是上傳比較準(zhǔn)確的還是比較好。
84785011
2021 12/09 10:50
好的謝謝老師
東老師
2021 12/09 10:50
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。
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