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老師您好 ,請問計提增值稅時涉及到進項稅額抵扣和進項稅額加計抵減應(yīng)該怎樣做分錄

84785017| 提問時間:2021 12/06 15:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 比如進項 100? 可以加計的10抵扣時就是可以多抵扣? 100*10%
2021 12/06 15:06
84785017
2021 12/06 15:07
老師那做分錄的時候應(yīng)該怎么做
玲老師
2021 12/06 15:11
你好 借應(yīng)交稅費 貸其他收益??
84785017
2021 12/06 15:23
老師我這樣做對嗎,借:應(yīng)交稅費-銷項 ? 貸:應(yīng)交稅費-進項 ? 貸:其他收益-進項稅額加計抵減 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
玲老師
2021 12/06 15:31
你好 是交稅時? 借應(yīng)交稅費 貸其他收益? 這個是加計的金額??
84785017
2021 12/06 15:37
那老師,請問計提時這樣做對嗎?
84785017
2021 12/06 15:38
或者說我計提的分錄應(yīng)該怎樣做
玲老師
2021 12/06 15:43
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785017
2021 12/06 15:45
老師我這樣做對嗎,計提時:借:應(yīng)交稅金-銷項 ? 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 ? ? 繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 ? 貸:其他收益-進項稅額加計抵減 ? 貸: 銀行存款
玲老師
2021 12/06 15:51
交時? 借未交增值稅 貸銀行 其他收益? ?
84785017
2021 12/06 15:56
計提時:借應(yīng)交稅費-銷項 ? 應(yīng)交稅費-進項稅額 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?這樣對嗎老師
玲老師
2021 12/06 16:03
你說的是期末結(jié)轉(zhuǎn)吧 是我發(fā)你的上面分錄 看一下??
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