問(wèn)題已解決

老師您好 ,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)該怎樣做分錄

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/06 15:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 比如進(jìn)項(xiàng) 100? 可以加計(jì)的10抵扣時(shí)就是可以多抵扣? 100*10%
2021 12/06 15:06
84785017
2021 12/06 15:07
老師那做分錄的時(shí)候應(yīng)該怎么做
玲老師
2021 12/06 15:11
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益??
84785017
2021 12/06 15:23
老師我這樣做對(duì)嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) ? 貸:其他收益-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
玲老師
2021 12/06 15:31
你好 是交稅時(shí)? 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益? 這個(gè)是加計(jì)的金額??
84785017
2021 12/06 15:37
那老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提時(shí)這樣做對(duì)嗎?
84785017
2021 12/06 15:38
或者說(shuō)我計(jì)提的分錄應(yīng)該怎樣做
玲老師
2021 12/06 15:43
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
84785017
2021 12/06 15:45
老師我這樣做對(duì)嗎,計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng) ? 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 ? ? 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:其他收益-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 ? 貸: 銀行存款
玲老師
2021 12/06 15:51
交時(shí)? 借未交增值稅 貸銀行 其他收益? ?
84785017
2021 12/06 15:56
計(jì)提時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?這樣對(duì)嗎老師
玲老師
2021 12/06 16:03
你說(shuō)的是期末結(jié)轉(zhuǎn)吧 是我發(fā)你的上面分錄 看一下??
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