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你好,老師。我們公司收到一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,那報稅的時候怎么操作?

84785038| 提問時間:2021 12/06 09:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,按正數(shù)進(jìn)項發(fā)票減去負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票,做進(jìn)項稅額的申報就是了?
2021 12/06 09:38
84785038
2021 12/06 09:43
是在這個表格填寫嗎?填寫第幾欄
鄒老師
2021 12/06 09:46
你好,是這個表格的進(jìn)項稅額欄次 比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額1萬,實際進(jìn)項稅額按9萬填寫?
84785038
2021 12/06 09:54
是不是填寫在紅字專用發(fā)票信息表第20欄
鄒老師
2021 12/06 09:55
你好,是這個表格的 進(jìn)項稅額? 欄次 比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額1萬,實際進(jìn)項稅額按9萬填寫?
84785038
2021 12/06 13:33
麻煩看一下,是不是這樣的
鄒老師
2021 12/06 13:34
你好,是這個表格的 進(jìn)項稅額? 欄次 比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額1萬,實際進(jìn)項稅額按9萬填寫? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785038
2021 12/06 13:36
那麻煩看一下我的分錄是這么寫嗎
鄒老師
2021 12/06 13:38
你好,公司收到一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。 請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84785038
2021 12/06 13:39
我之前錄的分錄是辦公費,是購買的電動車
鄒老師
2021 12/06 13:41
你好,那把分錄的庫存商品或原材料,改成費用科目就是了 借:管理費用? ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。
84785038
2021 12/06 13:43
已經(jīng)做了,我現(xiàn)在問的是,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2021 12/06 13:44
你好,是銷項稅大于進(jìn)項稅額嗎??
84785038
2021 12/06 13:45
是的,是的,老師
鄒老師
2021 12/06 13:45
你好,銷項稅大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785038
2021 12/06 13:48
那我收到的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的稅金怎么處理
鄒老師
2021 12/06 13:50
你好,收到的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的稅金 借:管理費用? ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。
84785038
2021 12/06 13:52
那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個紅沖的銷項稅金怎么處理
鄒老師
2021 12/06 13:53
你好,請看你描述(收到是負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票,紅沖的銷項稅金是銷項負(fù)數(shù)發(fā)票) 到底是進(jìn)項負(fù)數(shù),還是銷項負(fù)數(shù)呢??
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