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我家2021年8月,改的報表,之前應(yīng)該享受加計遞減沒享受,然后我該怎么做分錄?從一月開始改賬還是在8月改?

84785038| 提問時間:2021 12/05 10:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,在8月改即可。借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。
2021 12/05 10:06
84785038
2021 12/05 10:07
借成本,沒懂啊老師
84785038
2021 12/05 10:08
我這遞減里面還有1萬是20年的遞減,怎么做分錄?謝謝老師
王雁鳴老師
2021 12/05 10:11
同學(xué)你好,一個一個的說,先說借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,貸,主營業(yè)務(wù)成本。你能看懂嗎?
84785038
2021 12/05 10:12
貸成本?沒懂
王雁鳴老師
2021 12/05 10:19
同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,貸,原材料,庫存商品,服務(wù)成本,勞務(wù)成本等。哪個你能看懂呢?
84785038
2021 12/05 10:20
不是應(yīng)該營業(yè)外收入嗎?
王雁鳴老師
2021 12/05 10:22
同學(xué)你好,你說的也可以,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,貸,營業(yè)外收入,或者其他收益。
84785038
2021 12/05 10:23
那里有20年的遞減,怎么做分錄
王雁鳴老師
2021 12/05 10:25
同學(xué)你好,實際操作中,簡單處理,與上面的分錄一致即可,否則,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,貸,利潤分配-未分配利潤。
84785038
2021 12/05 10:32
退的附加稅怎么做分錄好?謝謝老師
王雁鳴老師
2021 12/05 10:36
同學(xué)你好,借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入,或者其他收益。
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