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轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄

84785014| 提問時(shí)間:2021 12/02 16:41
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 或者是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021 12/02 16:42
84785014
2021 12/02 17:04
金額是負(fù)的,分錄寫哪方
江老師
2021 12/02 17:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 是這筆分錄。就是轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的分錄是負(fù)數(shù)的
84785014
2021 12/02 17:14
未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何做分錄
江老師
2021 12/03 08:34
未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費(fèi)用等科目) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、其他應(yīng)收款等科目)
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