問題已解決

電子稅務局報表申報了,但是現(xiàn)在有一個對方公司的進項票有問題需要轉(zhuǎn)出無法抵扣的進項稅額,這個進項稅額怎么處理呢

84785020| 提問時間:2021 11/29 16:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是要填申報表嗎
2021 11/29 16:13
84785020
2021 11/29 16:14
是的,怎么改呢
bamboo老師
2021 11/29 16:15
下個月申報的時候填增值稅申報表附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出欄次
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