問題已解決

一般納稅人,2023年10月一個進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額1030已抵扣,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么寫會計(jì)分錄

84784965| 提問時間:07/09 16:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好什么原因不允許抵扣?
07/09 16:23
84784965
07/09 16:25
這想專票是未升為一般納稅人的時候的,不允許抵扣
郭老師
07/09 16:27
如果是2023年的成本費(fèi)用的借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 匯算清繳納稅調(diào)減。
84784965
07/09 16:29
好的,謝謝
郭老師
07/09 16:30
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~