問題已解決

老師好!上季度有筆已經(jīng)開票的數(shù)據(jù)掛應(yīng)收時二級科目放錯了,7月份本應(yīng)該是:應(yīng)收賬款——A公司2000貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000,錯把A公司1000放在b公司的應(yīng)收款了并在當(dāng)月確認(rèn)b公司的收入。8月份收到 A公司的2000元貨款,發(fā)現(xiàn)入錯科目,又做了:借:應(yīng)收賬款--A公司1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 ,后來發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理是錯的,請問這個需要怎么處理?

84784959| 提問時間:2021 11/28 15:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,先把8月做的分錄,紅沖,借:應(yīng)收賬款--A公司負(fù)數(shù)1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)1000,再調(diào)整7月的分錄,借:應(yīng)收賬款--A公司,負(fù)數(shù)1000,借:應(yīng)收賬款--B公司,正數(shù)1000。
2021 11/28 15:15
84784959
2021 11/28 15:25
老師。這樣處理A公司的賬就不平了,科目余額表期末貸方余額變成2000了
王雁鳴老師
2021 11/28 15:26
同學(xué)你好,不會吧,你說的是應(yīng)收賬款,還是主營業(yè)務(wù)收入啊。
84784959
2021 11/28 15:31
老師,是應(yīng)收賬款的賬不平
王雁鳴老師
2021 11/28 15:35
同學(xué)你好,你的賬上原來是平的,也就是期初余額是0,不需要再調(diào)整了吧。還是你的描述我沒有理解啊。
84784959
2021 11/28 15:40
7月份A公司2000元都做了收入了,只不過其中1000入錯科目了,8月份又重新多入了A公司1000的收入,所以導(dǎo)致報稅時發(fā)現(xiàn)金蝶賬的收入比稅收入多了1000,現(xiàn)在雖然賬是平的,到時8月份的金蝶賬營收比稅的營收不一致,要怎么樣把入錯應(yīng)收的二級科目調(diào)整過來?
王雁鳴老師
2021 11/28 15:47
同學(xué)你好,也就是要先沖8月的收入,借:應(yīng)收賬款--A公司負(fù)數(shù)1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)1000,這樣收入就會一致了。
84784959
2021 11/28 15:49
但是沖完了應(yīng)收賬款A(yù)公司賬又不平了,貸方有1000
王雁鳴老師
2021 11/28 15:52
同學(xué)你好,按你的描述,按我的理解,這樣是對的,也就是你的描述是應(yīng)收A公司1000元,結(jié)果是A公司拿來了不2000元,這樣的話,A公司貸方有1000元,是對的。
84784959
2021 11/28 15:58
老師,我公司在7月份為A公司開具了2000元的普票,會計才做了a公司1000元的收入,另外1000元錯入了b公司的應(yīng)收并在當(dāng)月確定了收入。A公司的2000元已經(jīng)在8月份全部付清
王雁鳴老師
2021 11/28 16:01
同學(xué)你好,這樣的話,再做一個分錄,借:應(yīng)收賬款--A公司,1000元,借:應(yīng)收賬款--B公司,負(fù)數(shù)1000元,就平了。
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