問(wèn)題已解決

2016年,借:應(yīng)收賬款-A公司 62790 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1828.83 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷售收入 60961.17 實(shí)際上發(fā)票開錯(cuò)了,沒(méi)有作廢,對(duì)方不欠錢,但是記賬了,如何處理?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/24 17:26
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,如果跨月了,要做紅字沖銷,重新開票
2019 01/24 18:03
84785010
2019 01/24 18:09
這是2016年的業(yè)務(wù),跨年了,這個(gè)金額的票已經(jīng)重新開過(guò)了,只是這張沒(méi)有作廢,然后會(huì)計(jì)沒(méi)細(xì)看,也入賬了,現(xiàn)在要如何處理?
莊老師
2019 01/24 18:20
只是這張沒(méi)有作廢,然后會(huì)計(jì)沒(méi)細(xì)看,也入賬了,現(xiàn)在處理,要紅字沖銷
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