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老師 庫存現(xiàn)金不夠用 可不可以做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款呢

84784948| 提問時間:2021 11/23 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借這個人的錢都可以。
2021 11/23 13:40
84784948
2021 11/23 14:25
老師 本月沖紅上月一張發(fā)票稅額5278.03 本月進(jìn)項稅額1841.63 銷項稅額1931.87 月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)稅金對嗎
郭老師
2021 11/23 14:32
你好,銷項是1931.97正數(shù)的,然后負(fù)數(shù)是5278.03 該是正數(shù)加上負(fù)數(shù)。
84784948
2021 11/23 14:34
那分錄該怎么寫 不懂 是小白
郭老師
2021 11/23 14:37
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項1841.63 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5278.03-1931.87
84784948
2021 11/23 14:53
這樣對嗎 老師
郭老師
2021 11/23 14:53
好對的是的,這個是正確的。
84784948
2021 11/23 14:55
太謝謝老師了
郭老師
2021 11/23 14:57
不用客氣,工作愉快。
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