審計(jì)人員于2018年2月5日至10日,對 B 公司采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行了解和測試,發(fā)現(xiàn)下列情況: (1) B 公司材料采購需要經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行。 (2)采購部門根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的請購單編制和發(fā)出訂單,訂購單沒有編號(hào)。 (3)貨物運(yùn)到后,由隸屬于采購部門的驗(yàn)收人員根據(jù)訂購單的要求驗(yàn)收貨物,并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號(hào)的驗(yàn)收單。 (4)倉庫根據(jù)驗(yàn)收單驗(yàn)收貨物,在驗(yàn)收單上簽字后,將貨物移送至倉庫加以保管。 (5)驗(yàn)收單上包含數(shù)量、品名、單價(jià)等內(nèi)容。倉庫將驗(yàn)收單一聯(lián)交給采購部門登記材料明 細(xì)賬。 (6)會(huì)計(jì)部門根據(jù)只附有驗(yàn)收單的付款 單登記有關(guān)賬簿。 要求:根據(jù)上述情況,指出 B 公司采購與付款交易內(nèi)部控制方面存在的缺陷,作出簡要評價(jià),并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。
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速問速答1,恰當(dāng)
2,訂購單應(yīng)該連續(xù)編號(hào)
3,驗(yàn)收單需要連續(xù)編號(hào)
4,恰當(dāng)
5,明細(xì)賬不應(yīng)該有采購部們登記
6,原始憑證不齊全
2021 11/08 13:04
84784979
2021 11/08 13:15
老師,明細(xì)賬應(yīng)該是那個(gè)部門登記呀
原始憑證還差哪些
陳詩晗老師
2021 11/08 13:27
這個(gè)明細(xì)上通常是由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行登記的。
陳詩晗老師
2021 11/08 13:27
比方說發(fā)票,比方說合同這些。
84784979
2021 11/08 13:34
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2021 11/08 13:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
閱讀 88
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- 某會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)某公司202X年財(cái)務(wù)報(bào)表,被審計(jì)單位相關(guān)內(nèi)部控制了解情況如下,請逐一判斷以下2種情況是否存在缺陷并且說明理由: (1)采購部收到經(jīng)批準(zhǔn)的請購單后,由共職員A進(jìn)行詢價(jià)并確定供應(yīng)商,再由共職員B負(fù)責(zé)編制和發(fā)出預(yù)先連續(xù)編號(hào)的訂購單。 (2)為使采購業(yè)務(wù)的不相容職務(wù)徹底分離,規(guī)定采購人員不得參與驗(yàn)收。收到供應(yīng)商發(fā)來的貨物后,必須由財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記錄的人員進(jìn)行驗(yàn)收登記,并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號(hào)的驗(yàn)收單。 233
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- 資料1.審計(jì)人員在預(yù)備調(diào)查階段,通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進(jìn)行了解,具體情況如下: (1)購貨由采購部門負(fù)責(zé),根據(jù)自己填制的采購單采購; (2)貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購部門的驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收; (3)如果貨物驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗(yàn)訖”的印章; (4)對于驗(yàn)收不合格的貨物由驗(yàn)收部門直接退給供貨商,驗(yàn)收部門不負(fù)責(zé)開驗(yàn)收報(bào)告單; (5)驗(yàn)收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 資料2.甲集團(tuán)在采購與付款過程中有下列做法 (1)甲集團(tuán)公司將經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔,生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號(hào)的請購單時(shí)只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 (2)供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購部經(jīng)理批準(zhǔn),并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 (3)A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理,擬予以信賴。 (4)生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求,在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點(diǎn)時(shí)提出采購申請,編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,送交采購部門。 (5)采購部門根據(jù)需求向供應(yīng)商采購并組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理,擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述 3928
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