問題已解決

你好,我是建筑行業(yè),我上個月暫估了材料費200萬,成本也結轉了,這個月材料費發(fā)票到了,也開了銷項發(fā)票,那暫估的怎么處理?

84784993| 提問時間:2021 11/03 10:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 材料到了的發(fā)票與你實際暫估有金額差異嗎? ?
2021 11/03 10:45
84784993
2021 11/03 10:58
有差異的,實際收到的的金額還大一些
meizi老師
2021 11/03 10:58
你好 ;? ?那你先去紅沖了暫估材料費分錄 。然后 去補結轉成本差異金額即可??
84784993
2021 11/03 10:59
我把暫估 材料費分錄紅沖了,然后又把結轉成本的暫估的紅沖了,然后按實際的結轉了,這樣可以嗎?
meizi老師
2021 11/03 11:01
你好 ;? 也可以的。? ? 可以這樣的?
84784993
2021 11/03 11:04
結轉成本的一個分錄,里面有很多項成本,我就紅沖了其中的一項暫估成本,這樣可以嗎?
meizi老師
2021 11/03 11:05
你好 ;? 對應的去沖。 你用到了那些項目對應去沖項目成本??
84784993
2021 11/03 11:07
我結轉的暫估成本,這個月就把暫估的成本紅沖了,對嗎?
meizi老師
2021 11/03 11:07
你好;? 可以的。 你可以紅沖的 ;??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~