問題已解決
老師好,若本月供應(yīng)商已經(jīng)交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經(jīng)給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結(jié)算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
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速問速答借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,到票:紅沖借:庫存商品(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)),同時借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款
2021 10/27 23:40
84784959
2021 10/28 00:05
1、若給供應(yīng)商是付的現(xiàn)款,所有應(yīng)付賬款改為銀行存款,對嗎?
2、到票紅沖,可以做成如下分錄嗎?借:應(yīng)付賬款(正數(shù)),貸:庫存商品(正數(shù))
3、轉(zhuǎn)結(jié)成本,主營業(yè)務(wù)成本(含稅嗎),貸:庫存商品(含稅嗎),對的吧?
84784959
2021 10/28 10:44
老師怎么樣了?
易 老師
2021 10/28 10:47
一般納稅人成本不含稅,收到發(fā)票才處理進項稅
84784959
2021 10/28 10:50
是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定是未稅。
2、到票紅沖,可以做成如下分錄嗎?借:應(yīng)付賬款(正數(shù)),貸:庫存商品(正數(shù))
這樣可以嗎
易 老師
2021 10/28 11:48
嗯嗯,這樣是可以的
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