問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人,是人力資源公司,向?qū)Ψ街Ц读巳瞬欧?wù)費,對方要下個月才可以開票,這筆可以做暫估成本的分錄嗎?比如借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
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速問速答好,可以的,可以這么做的。
2021 10/26 14:38
84784999
2021 10/26 14:45
下個月拿到票之后沖銷的分錄是要怎么做呀?
郭老師
2021 10/26 14:49
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784999
2021 10/26 15:50
那如果錢給了出去,票要下個月才能拿到,是不是也可以做預(yù)付賬款的分錄?
郭老師
2021 10/26 16:06
好是的,可以這么做的。
郭老師
2021 10/26 16:06
但是你做了收入,最好做成本。你有收入就得有成本,收入和成本是需要匹配。
84784999
2021 10/26 18:50
好的,老師,那公司給了對方錢,做暫估分錄時,貸方也是應(yīng)付賬款-暫估這個會計科目嗎
郭老師
2021 10/26 18:54
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
做這個
84784999
2021 10/26 18:59
那麻煩發(fā)票后要沖銷暫估分錄嗎?如果要沖銷暫估分錄的話,分錄怎么寫呀?
84784999
2021 10/26 19:00
打錯字了,是拿到發(fā)票后
郭老師
2021 10/26 19:01
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784999
2021 10/26 19:04
老師,暫估分錄不是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎?沖銷暫估分錄時怎么借方有應(yīng)付賬款這個會計科目呀?
郭老師
2021 10/26 19:05
你好
銀行不是沒退錢
用往來科目代替下
84784999
2021 10/26 19:05
就是怎么又有應(yīng)付賬款這個會計科目?
郭老師
2021 10/26 19:05
銀行不是沒退錢
用往來科目代替下
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