問題已解決

其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 期末借方有余額 查詢了是少扣了,怎么平賬呢 員工已經(jīng)離職

84784996| 提問時(shí)間:2021 10/22 15:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)收款;
2021 10/22 15:53
84784996
2021 10/22 16:02
是計(jì)入管理費(fèi)用好還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出好呢
立紅老師
2021 10/22 16:05
同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中一般是計(jì)入管理費(fèi)用中
84784996
2021 10/22 16:08
對(duì)應(yīng)的二級(jí)明細(xì)科目就選管理費(fèi)用社保或者公積金嗎?
立紅老師
2021 10/22 16:13
同學(xué)你好,對(duì)應(yīng)的二級(jí)明細(xì)科目就選管理費(fèi)用社保或者公積金嗎?——是的;
84784996
2021 10/22 16:14
好的,謝謝老師
立紅老師
2021 10/22 16:16
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~