問題已解決

老師,我們收到第三方單位轉(zhuǎn)來的幫我們單位代收的款項(xiàng)時應(yīng)該怎么樣做賬呢(我們是事業(yè)單位)

84785043| 提問時間:2021 10/18 21:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
Basage老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計師
你好 在委托時,可以如下: 借:其他應(yīng)收款-委托代收,貸:業(yè)務(wù)收入等; 等收到款項(xiàng)時 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-委托代收
2021 10/18 21:24
84785043
2021 10/18 21:34
老師,我們委托的時候應(yīng)該是簽了一個合同,那時還不知具體要幫收多少,都是最后按實(shí)際結(jié)算的來。那這樣的情況下我們要怎么處理呢?又應(yīng)該用什么來做為原始憑證呢
Basage老師
2021 10/18 21:37
主業(yè)務(wù)的合同以及委托代收合同、轉(zhuǎn)賬憑證都是原始憑證啊。 你也可以不用其他應(yīng)收款科目 直接借:銀行存款、貸:業(yè)務(wù)收入。將主業(yè)務(wù)合同、代收委托書或委托合同、轉(zhuǎn)賬憑證附在后面就行了。
84785043
2021 10/19 09:09
老師,我們屬于事業(yè)單位,也是這樣做賬嗎
Basage老師
2021 10/19 13:08
一般是這樣做賬,不同的是貸方科目有區(qū)別,財政撥款收入、非財政撥款收入等,
84785043
2021 10/19 14:45
好呢,謝謝老師
84785043
2021 10/19 15:15
老師,那我們通過基本戶付給個人的房租款要怎么做賬呢?(單位向個人租房給單位職工?。?/div>
Basage老師
2021 10/29 18:04
作為職工福利入賬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~