問題已解決
如下圖,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅年末借方有余額怎么處理?
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速問速答你好 ;? 放著。 次年? 可以抵減的
2021 10/08 15:14
84785006
2021 10/08 15:16
怎么抵減呢,這個是實際上應(yīng)該繳納的增值稅
84785006
2021 10/08 15:17
也已經(jīng)繳納完畢
meizi老師
2021 10/08 15:19
你好 ;? ? ? 你已經(jīng)繳納完畢了。 你去看看是不是多繳納的部分。 到時年結(jié)的時候把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 你發(fā)生的是做貸方。 借方有余額就可以自動抵減了。差額你繳納即可?
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