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年末轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么處理

84785024| 提問時間:2023 03/21 16:07
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84785024
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
就是我現(xiàn)在想把12月份的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額轉(zhuǎn)出
2023 03/21 16:08
84785024
2023 03/21 16:08
12月份沒有余額,這要怎么做轉(zhuǎn)出無余額呢
易 老師
2023 03/21 16:11
同學(xué)您好,舉例說明 ,如進(jìn)項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進(jìn)項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
84785024
2023 03/21 16:14
那不是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著借方余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅不是年末應(yīng)該是沒有余額,現(xiàn)在就是搞不懂怎么把轉(zhuǎn)出未交增值借方轉(zhuǎn)出,到年末轉(zhuǎn)出未交增值稅無余額,這個分錄要怎么才合適呢
84785024
2023 03/21 16:14
你發(fā)給我分錄,我知道有這一步
易 老師
2023 03/21 16:18
沒有這個要求的這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
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