當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我們小規(guī)?,F(xiàn)在減免按1%開票,但申報(bào)的時(shí)候顯示3%的稅點(diǎn),因?yàn)槲覀儾挥媒欢愇揖椭苯由陥?bào)了,要緊嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次
應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
2021 10/06 22:44
家權(quán)老師
2021 10/06 22:44
銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次
應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
家權(quán)老師
2021 10/06 22:44
銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次
應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
閱讀 528