問題已解決
你好,我們小規(guī)?,F(xiàn)在減免按1%開票,但申報的時候顯示3%的稅點,因為我們不用交稅我就直接申報了,要緊嗎
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速問速答銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次
應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細表》減稅項目相應(yīng)欄次
2021 10/06 22:44
家權(quán)老師
2021 10/06 22:44
銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次
應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細表》減稅項目相應(yīng)欄次
家權(quán)老師
2021 10/06 22:44
銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次
應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細表》減稅項目相應(yīng)欄次
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