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你好,我們小規(guī)?,F(xiàn)在減免按1%開票,但申報(bào)的時(shí)候顯示3%的稅點(diǎn),因?yàn)槲覀儾挥媒欢愇揖椭苯由陥?bào)了,要緊嗎

84785011| 提問時(shí)間:2021 10/06 22:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次 應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
2021 10/06 22:44
家權(quán)老師
2021 10/06 22:44
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家權(quán)老師
2021 10/06 22:44
銷售額填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次 應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
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