問題已解決
酒店行業(yè)去年因疫情免征增值稅,但是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅在賬務(wù)中都計(jì)提了,今年稅務(wù)局說免征增值稅不能享受進(jìn)項(xiàng)稅,要求把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,以及加計(jì)抵減也轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做?
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速問速答你好,學(xué)員,
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021 09/25 15:26
84785005
2021 09/25 15:27
那具體放管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目
冉老師
2021 09/25 15:29
管理費(fèi)用-其他就可以的額,學(xué)員
84785005
2021 09/25 15:57
補(bǔ)繳的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅金申報(bào)的時(shí)候要交附加稅,那附加稅放哪個(gè)科目呢
84785005
2021 09/25 16:14
補(bǔ)繳的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)有附加稅,這附加稅分錄怎么做
冉老師
2021 09/25 16:22
這個(gè)
借稅金及附加
貸銀行存款
84785005
2021 09/25 16:25
要不要先計(jì)提呢?還是直接借:營業(yè)稅金及附加貸:銀行存款
冉老師
2021 09/25 16:28
要的,可以計(jì)提,先計(jì)提的
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