問題已解決
老師,住宿業(yè)享受了免征增值稅的優(yōu)惠政策,免征的稅額該怎么做分錄,還有進項稅額轉(zhuǎn)出的這部分分錄該怎么做?
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速問速答免征的直接不做銷項稅就可以了,進項轉(zhuǎn)出到成本
2020 02/26 09:33
84785042
2020 02/26 12:23
分錄咋做呢
樸老師
2020 02/26 12:26
借成本貸進項轉(zhuǎn)出
免征的話就直接借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入
84785042
2020 02/26 13:16
借銀行?我們先前就已經(jīng)做過這筆了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入
月底做的計提進項稅,借應(yīng)交稅費/銷項稅13%和6%,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
。像這種情況應(yīng)該怎么做
84785042
2020 02/26 13:18
月
樸老師
2020 02/26 13:18
就是直接做收入的分錄就行
84785042
2020 02/26 13:18
月底是這么做的,像這種情況,應(yīng)該怎么處理
樸老師
2020 02/26 13:20
嗯,直接這樣做就可以了,不用做增值稅
84785042
2020 02/26 13:56
老師,我還是沒懂您的意思,這個是上個月沒免征的情況下我們做賬的步驟方法,
但是這個月普票和未開票收入免征增值稅了,免征的這部分,銷項稅額應(yīng)該怎么做
樸老師
2020 02/26 14:02
疫情期間免征的增值稅直接不用做,就只做借銀行貸收入就行了
84785042
2020 02/26 14:30
哦哦,好的
84785042
2020 02/26 14:31
老師,還有一個問題,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個金額是不是這個月要繳納的增值稅金額
樸老師
2020 02/26 14:33
是的,一般銷項大于進項才做分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果留抵的話 不用做分錄
84785042
2020 02/26 14:37
好的,謝謝老師
樸老師
2020 02/26 14:39
滿意請給五星好評,謝謝
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