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請問,去年的增值稅進項稅額,今年要轉(zhuǎn)出,分錄如何寫。

84784976| 提問時間:2021 12/29 23:59
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
:借:應交稅金-進項稅額貸:應交稅金-進項稅額。
2021 12/30 00:00
84784976
2021 12/30 00:03
借貸一樣?20年一張專票,現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出?同時請問,需要補繳企業(yè)所得稅的分錄應該如何錄入?
思頓喬老師
2021 12/30 00:06
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅
思頓喬老師
2021 12/30 00:07
借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用, 貸:應交稅費—企業(yè)所得稅。 借:應交稅費—企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款。 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用。
84784976
2021 12/30 00:20
進行稅額轉(zhuǎn)出分錄,似乎不對。
思頓喬老師
2021 12/30 09:35
您好,請問怎么不對啦
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