問題已解決
請問,去年的增值稅進項稅額,今年要轉(zhuǎn)出,分錄如何寫。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答:借:應交稅金-進項稅額貸:應交稅金-進項稅額。
2021 12/30 00:00
84784976
2021 12/30 00:03
借貸一樣?20年一張專票,現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出?同時請問,需要補繳企業(yè)所得稅的分錄應該如何錄入?
思頓喬老師
2021 12/30 00:06
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅
思頓喬老師
2021 12/30 00:07
借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用,
貸:應交稅費—企業(yè)所得稅。
借:應交稅費—企業(yè)所得稅,
貸:銀行存款。
借:利潤分配—未分配利潤,
貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用。
84784976
2021 12/30 00:20
進行稅額轉(zhuǎn)出分錄,似乎不對。
思頓喬老師
2021 12/30 09:35
您好,請問怎么不對啦
閱讀 831