問題已解決

.3 銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)核算[練習(xí)] 紅光廠為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。某月得有關(guān)銷售資料如下1對(duì)外加工,開出的增值稅專用發(fā)票上注明加工費(fèi)5000元,增值稅稅額650元,款項(xiàng)已收到。 2向勝利廠發(fā)出甲產(chǎn)品200件,每件不含稅單價(jià)為600元,每件成本400元,代墊運(yùn)費(fèi)2000元。根據(jù)發(fā)貨票和鐵路運(yùn)單等,已向銀行辦妥托收手續(xù)。 31月1日,采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件,每件不含稅單價(jià)500元產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)矩,貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。紅光廠發(fā)出商品時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)天收到增值稅額13000元。青根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。

84785016| 提問時(shí)間:2021 09/16 09:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借銀行存款5650 貸其他業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額650
2021 09/16 09:22
暖暖老師
2021 09/16 09:23
2.借應(yīng)收賬款137600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅15600 銀行存款2000
暖暖老師
2021 09/16 09:23
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 貸庫存商品80000
暖暖老師
2021 09/16 09:24
3.借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅13000
暖暖老師
2021 09/16 09:24
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80000 貸庫存商品80000
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~