問(wèn)題已解決

一般納稅人如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠怎么避稅?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/08 15:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有辦法,只能按實(shí)繳納增值稅
2021 09/08 15:41
84785004
2021 09/08 16:19
如果跨月發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤了,采購(gòu)跟銷售,費(fèi)用類的,而且已經(jīng)申報(bào)稅了,怎么辦?
小菲老師
2021 09/08 16:23
同學(xué),你好 讓對(duì)方開紅字發(fā)票
84785004
2021 09/08 17:31
跨月了申報(bào)了。結(jié)轉(zhuǎn)了損益也申報(bào)了稅。
84785004
2021 09/08 17:32
稅要怎么更正申報(bào)?
84785004
2021 09/08 17:32
損益結(jié)轉(zhuǎn)的那一筆是在本期紅沖之前那筆再按正確的發(fā)票重新做賬嗎?
小菲老師
2021 09/08 17:55
同學(xué),你好 去稅務(wù)局更正申報(bào)
84785004
2021 09/08 19:45
更正申報(bào)要怎么操作?
小菲老師
2021 09/08 19:47
同學(xué),你好 你這種情況不用更正申報(bào) 直接在這個(gè)月讓對(duì)方開具紅字發(fā)票,把之前的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785004
2021 09/08 22:17
不是,你沒(méi)看懂,我是問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)了損益了,而且跨月跨季了,比如6月發(fā)票錯(cuò)了,8月才發(fā)現(xiàn),8月要去更正,那第1條,6月的賬不用返賬調(diào)整,直接在8月做相反分錄再按正確發(fā)票做賬,這樣是對(duì)的嗎? 第2,6月的增值稅去稅局更正申報(bào)?所得稅也要更正申報(bào)? 第3,6月賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,那是不是不動(dòng)賬了,直接在8月調(diào)整? 第4,更正申報(bào)后的賬怎么做?
小菲老師
2021 09/09 06:14
同學(xué),你好 第1條是對(duì)的,按照第1條做
84785004
2021 09/09 14:42
第2,6月的增值稅去稅局更正申報(bào)?所得稅也要更正申報(bào)?? ? ? ? ? ? ?第3,6月賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,那是不是不動(dòng)賬了,直接在8月調(diào)整?? 第4,更正申報(bào)后的賬怎么做?
小菲老師
2021 09/09 14:44
同學(xué),你好 不用更正申報(bào),不用動(dòng)賬
84785004
2021 09/09 15:08
如果是6月發(fā)票有問(wèn)題,第二季度申報(bào)了增值稅假如是500元,8月取得正確發(fā)票后,8月的又去申報(bào)這500,那如果不更正申報(bào),不是8月又重復(fù)申報(bào),多繳稅了???
小菲老師
2021 09/09 15:16
同學(xué),你好 8月份要把6月的錯(cuò)的紅沖,再重新做 比如正確的是有900.那么8月份應(yīng)該先做一筆-500.再做一筆900
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