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收到紅字專票要怎么做賬務處理?

84784947| 提問時間:2021 09/02 11:26
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄 借,原材料等,負數(shù) 借,應交稅費一應增一進項,負數(shù) 貸,應付賬款等,負數(shù)
2021 09/02 11:28
84784947
2021 09/02 11:38
老師,不做進項稅額轉出嗎
立紅老師
2021 09/02 11:39
同學你好,賬上做進項的負數(shù),申報時按進項轉出處理;
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