問題已解決

我們這個月應(yīng)交增值稅62000元,有進(jìn)項增值稅862元,繳納稅款銀行出賬,繳納時候會計分錄怎么做?

84785024| 提問時間:2021 08/31 11:33
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肖肖老師-實踐
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2021 08/31 11:34
84785024
2021 08/31 11:35
進(jìn)賬怎么體現(xiàn)出來?
84785024
2021 08/31 11:35
進(jìn)項怎么體現(xiàn)出來
肖肖老師-實踐
2021 08/31 11:37
你好,計提增值稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 進(jìn)項不需要再體現(xiàn),您在購入的時候已經(jīng)做了分錄
84785024
2021 08/31 11:39
購入的時候怎么做分錄?就是專用發(fā)票抵扣勾選統(tǒng)計以后,怎么做分錄?
肖肖老師-實踐
2021 08/31 11:49
當(dāng)月抵扣勾選購入的發(fā)票,借:庫存商品? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項? ?貸:應(yīng)付賬款
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