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去年的發(fā)票當時沒有入賬,增值稅已繳納,今年又把把發(fā)票收回來沖紅,怎么做賬

84785016| 提問時間:2021 08/22 13:01
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,去年的發(fā)票做借應收帳款 貸主營業(yè)收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021 08/22 13:03
徐阿富老師
2021 08/22 13:04
今年沖紅的發(fā)票按照去年的分錄做負數(shù)金額就可以
84785016
2021 08/22 13:10
就是把那張發(fā)票現(xiàn)在入賬,然后再做一筆相同的負數(shù)金額嗎
徐阿富老師
2021 08/22 13:12
你好是的,就是這樣。沒錯
84785016
2021 08/22 13:13
那要不要做一筆,借應交增值稅,貸銀行存款的分錄,因為稅是去年交了,只是沒有入賬
84785016
2021 08/22 13:13
好的,謝謝老師
徐阿富老師
2021 08/22 13:14
你好,去年交稅的分錄應該是做過的,否則銀行存款余額對不上的
84785016
2021 08/22 13:15
以前都沒有做,會計都沒有,因為以前是核定征收。就是那種小私企
徐阿富老師
2021 08/22 13:16
你好,那現(xiàn)在做可以補做,但是銀行存款還是對不上的
84785016
2021 08/22 13:17
現(xiàn)在銀行銀行余額也是對不上的。我們只做跟業(yè)務相關的單據(jù),小企業(yè),老板也不要求這些
84785016
2021 08/22 13:17
我明白了,謝謝老師
徐阿富老師
2021 08/22 13:17
你好,那你就補做上去
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