問題已解決
進項稅轉出分錄咋么做,借本年利潤 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出 是什么原理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是本年做以前年度的進項稅轉出在以前年度確認損益
2021 08/13 22:24
84784967
2021 08/13 22:26
這個月已經(jīng)申報繳稅了,為了達到稅負又重新補了稅 補了稅的這部分走進項稅額轉出到本年利潤
小林老師
2021 08/13 22:41
您好,那您根據(jù)業(yè)務實質,是應當在結轉損益年度確認進項稅轉出
84784967
2021 08/13 22:51
那我是增值稅稅負沒有達到標準然后申報繳費了 為了能達到標準又補交了增值稅 這分錄怎么做?
小林老師
2021 08/13 22:55
您好,補繳增值稅原因?是預交還是進項稅轉出
84784967
2021 08/13 22:56
進項稅轉出
84784967
2021 08/13 23:00
是不是 借本年利潤貸應交稅費進項稅額轉出?
84784967
2021 08/13 23:01
不直接計入主營業(yè)務成本 因為月底主營業(yè)務成本也要計入本年利潤
小林老師
2021 08/13 23:36
您好,不是,計入當年是通過損益類科目過度
84784967
2021 08/13 23:37
會計分錄是怎樣的?
小林老師
2021 08/14 00:11
您好。借成本費用科目,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
閱讀 635