問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我公司支付了一個(gè)標(biāo)書(shū)費(fèi)用給一個(gè)公司,剛開(kāi)始說(shuō)沒(méi)有票,五百塊,借 管理費(fèi)用,貸銀行,這個(gè)月收到了專(zhuān)票,這個(gè)要怎么做呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/10 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2021 08/10 12:10
84785008
2021 08/10 14:54
為什么是其他應(yīng)付款呢
郭老師
2021 08/10 15:03
你好,就是一個(gè)往來(lái)科目,過(guò)渡一下,你可以用應(yīng)付賬款,也可以用應(yīng)收賬款。
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