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2019年做的支出,現(xiàn)在要改成往來,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)怎么做憑證

84785035| 提问时间:2021 08/10 09:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款等 貸,以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會計(jì)不處理的
2021 08/10 09:32
84785035
2021 08/10 09:36
我以前預(yù)算會計(jì)也做了支出
陳詩晗老師
2021 08/10 09:40
預(yù)算會計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,支付時做支出處理。這個不能掛往來。
84785035
2021 08/10 11:21
借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以的不
陳詩晗老師
2021 08/10 11:27
這要具體看你是準(zhǔn)備掛哪個?往來,還有看之前是如何支付處理的。
84785035
2021 08/10 11:29
之前是借費(fèi)用、貸收入 現(xiàn)在掛應(yīng)收
陳詩晗老師
2021 08/10 11:56
那你之前做的收入的話,現(xiàn)在減少收入,你后面的處理是對的。
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