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2018年做了借費用 貸其他應(yīng)付款 2019年做實際支出財務(wù)會計做借方其他應(yīng)付款 貸方領(lǐng)余額 那預(yù)算會計要怎么做

84784974| 提問時間:2020 03/12 09:19
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
2020 03/12 09:30
84784974
2020 03/12 09:32
那我這個是涉及支出了吧,那預(yù)算會計借方用什么
紫藤老師
2020 03/12 09:33
你好,往來款對應(yīng)的預(yù)算會計科目的
84784974
2020 03/12 09:36
意思我這邊還是要做行政支出業(yè)務(wù)活動費?但是2018年我已經(jīng)做了業(yè)務(wù)活動費了
紫藤老師
2020 03/12 09:36
你好,往來款沒有對應(yīng)的預(yù)算會計科目的
紫藤老師
2020 03/12 09:37
業(yè)務(wù)活動費就可以了
84784974
2020 03/12 09:38
那我是不是重復(fù)做支出?應(yīng)為2018年我是借業(yè)務(wù)活動費用 貸其他應(yīng)付賬款
紫藤老師
2020 03/12 09:39
借方其他應(yīng)付款 貸方收入就可以了
84784974
2020 03/12 09:41
不明白,我用的是零余額啊借其他應(yīng)付款,貸領(lǐng)余額那么預(yù)算會計分錄呢?
紫藤老師
2020 03/12 09:43
你好,往來款沒有對應(yīng)的預(yù)算會計科目的,不需要做預(yù)算會計
84784974
2020 03/12 09:45
那預(yù)算會計的資金結(jié)存零余額年末是為零嗎?
紫藤老師
2020 03/12 09:45
預(yù)算會計的資金結(jié)存零余額年末是為零
84784974
2020 03/12 09:47
那我這筆錢還是要做預(yù)算,不做的話就差這筆錢,期末不為零了?
紫藤老師
2020 03/12 09:47
借方其他應(yīng)付款 貸方 收入。 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
84784974
2020 03/12 09:50
我是授權(quán)支付的不用收入我現(xiàn)在做的分錄是借其他應(yīng)付款 貸零余額賬戶用款額度 然后預(yù)算會計做借資金結(jié)存-貨幣資金 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 這樣的分錄對不對
紫藤老師
2020 03/12 09:51
借方其他應(yīng)付款 貸方 零余額賬戶用款額度。 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
84784974
2020 03/12 09:54
問題是2018年我做了一筆借業(yè)務(wù)活動費貸其他應(yīng)付款這樣支出不是重復(fù)了?
紫藤老師
2020 03/12 09:55
你好,2018年的時候還沒有業(yè)務(wù)活動費。2019年的時候才開始改革的
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