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請問老師上年年末掛應(yīng)付款的錢,今年該如何支出呢?比如上年年末 財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用辦公費100 貸:其他應(yīng)付款100 預(yù)算會計沒做 本年年初這筆錢支出了,該如何做分錄呢

84785022| 提問時間:2020 12/15 18:50
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
學(xué)員您好, 借:其他應(yīng)付款? ? 100 ? ?貸:銀行存款(或零余額賬戶用款額度)? ? 100 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、或非財政撥款結(jié)余)—年初余額調(diào)整? ?100 ? ?貸:資金結(jié)存—貨幣資金(或零余額賬戶用款額度)? ?100 以上會計分錄根據(jù)您這筆款項的資金性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整?
2020 12/15 20:22
84785022
2020 12/15 20:25
請問老師,如果年初支出時財務(wù)會計做了,但是預(yù)算會計沒做,已經(jīng)結(jié)賬了,來年該怎么調(diào)整預(yù)算會計呢?
小奇老師
2020 12/15 20:33
借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、或非財政撥款結(jié)余)—年初余額調(diào)整? ?100 ? ?貸:資金結(jié)存—貨幣資金(或零余額賬戶用款額度)? ?100 學(xué)員您好,還是這么做預(yù)算會計分錄,相當(dāng)于您以前年份的結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余數(shù)是不對的,來年都是調(diào)整年初余額
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