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老師,A公司賬務(wù)處理不對吧?

84785038| 提問時(shí)間:2021 08/02 13:27
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康康
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好!你認(rèn)為哪里不對呢
2021 08/02 13:59
84785038
2021 08/02 14:10
老師,是不是應(yīng)該提減值阿
康康
2021 08/02 14:20
a公司庫存中沒有該產(chǎn)品且沒有生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料 不存在減值。此題考點(diǎn)是預(yù)計(jì)負(fù)債如何確認(rèn)。
84785038
2021 08/02 15:00
老師,如果有原材料,是不是就是借:信用減值損失,貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 呢
康康
2021 08/02 15:41
應(yīng)是計(jì)提跌價(jià) 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
84785038
2021 08/02 15:49
老師,之后A公司將向C公司銷售的X產(chǎn)品已經(jīng)全部生產(chǎn)完成,實(shí)際發(fā)生成本750萬元,怎么編制相關(guān)會計(jì)分錄呢?(答案給的借:預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備)
康康
2021 08/02 15:59
生產(chǎn)完成就有了存貨,前面預(yù)計(jì)負(fù)債就成為了現(xiàn)實(shí),所以就將預(yù)計(jì)負(fù)債結(jié)轉(zhuǎn)到存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
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