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老師好銷售代銷商品確認(rèn)收入借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 為什么不寫貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅

84784948| 提問時(shí)間:2021 07/18 09:26
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,這個(gè)分錄寫的結(jié)構(gòu)不對
2021 07/18 09:28
84784948
2021 07/18 14:52
那應(yīng)該怎么寫
佟老師
2021 07/18 14:56
關(guān)于受托代銷商品的會計(jì)分錄如何做賬? 有獎勵寫回答共15個(gè)回答 一路有你哇 高粉答主 繁雜信息太多,你要學(xué)會辨別 聊聊 關(guān)注 成為第1396位粉絲 一、委托方的賬務(wù)處理如下: (1)發(fā)出商品時(shí): 借:委托代銷商品   貸:庫存商品       (2)收到代銷清單時(shí): 借:應(yīng)收賬款    貸:主營業(yè)務(wù)收入      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:委托代銷商品     借:銷售費(fèi)用     貸:應(yīng)收賬款        (3)收到支付的貸款時(shí): 借:銀行存款    貸:應(yīng)收賬款       二、受托方的賬務(wù)處理如下: (1)收到商品時(shí): 借:受托代銷商品   貸:受托代銷商品款 (2)銷售時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)收到增值稅專用發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款   
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