問題已解決

某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用稅率13%,2017年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下, (1)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額42萬元,中下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失 (2)外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30萬元,一部分用于應(yīng)稅項(xiàng)目,另一部分用于免稅項(xiàng)目,無法分開核算 (3)銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅銷售額800萬元,銷售免稅貨物取得銷售額400萬元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84784975| 提問時(shí)間:2021 07/07 09:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是42*3/4=31.5
2021 07/07 09:48
暖暖老師
2021 07/07 09:49
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 30*800/1200=20
84784975
2021 07/07 09:49
那老師其他的呢
暖暖老師
2021 07/07 09:49
計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 31.5+20=51.5
暖暖老師
2021 07/07 09:55
我全部發(fā)給你了刷新一次
84784975
2021 07/07 09:57
甲,丙,乙,丁,戊擬共同組建一有限責(zé)任公司,其中甲,乙打算以貨幣出資,分別是30萬元和70萬元,丙以實(shí)物出資,經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估為30萬元,丁,戊擬以勞務(wù)出資,公司不設(shè)董事會(huì),監(jiān)事會(huì),并擬由乙擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,丙擔(dān)任公司的董事,丁,戊分別擔(dān)任副總經(jīng)理,請(qǐng)回答下列問題: 在本案中,丁,戊是否可以用勞務(wù)出資? 公司成立后,庚打算加入并擬投入20萬元,按公司法的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)如何履行程序? (3)公司成立后甲要求轉(zhuǎn)讓出資給庚,丙表示同意,丁,戊稱無所謂,但并不反對(duì),乙曾與庚有過恩怨,故堅(jiān)決反對(duì),但出價(jià)不如庚高,后甲將出資轉(zhuǎn)讓給庚,并辦理了變更登記手續(xù),乙不服,認(rèn)為甲故意跟自己過不去并認(rèn)為轉(zhuǎn)讓無效
84784975
2021 07/07 09:57
老師,再麻煩你看最后一道
暖暖老師
2021 07/07 09:58
不好意思這個(gè)老師不熟悉
84784975
2021 07/07 10:02
好吧,謝謝老師
暖暖老師
2021 07/07 10:05
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油哦
84784975
2021 07/07 10:06
好,謝謝老師
暖暖老師
2021 07/07 10:06
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