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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我有加計(jì)抵減為啥沒顯示在報(bào)表里,留抵還是進(jìn)減銷?
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速問速答你好這個(gè)需要交稅 ,才會(huì)顯示,主表減少,
2.適用加計(jì)抵減政策的納稅人,如何在增值稅納稅申報(bào)表的主表上體現(xiàn)加計(jì)抵減額?
答:為落實(shí)加計(jì)抵減政策,一般納稅人加計(jì)抵減額體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對(duì)適用加計(jì)抵減政策的納稅人,增值稅申報(bào)表主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫。
本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”
本欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”
“實(shí)際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計(jì)稅方法計(jì)算的應(yīng)納稅額中抵減的加計(jì)抵減額,分別對(duì)應(yīng)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第6行“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”、第7行“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”的“本期實(shí)際抵減額”列。
2021 07/06 14:02
84785036
2021 07/06 14:03
就是我下個(gè)月交稅,才能看到他給我減了,我這個(gè)月沒交稅就看不見是不?那加計(jì)抵減能不能累計(jì)
maize老師
2021 07/06 14:11
可以額,這個(gè)是可以累計(jì),你需要交稅 現(xiàn)在主表應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是正數(shù),是這個(gè)就可以抵減,會(huì)自動(dòng)生成,這個(gè)主表增值稅申報(bào)表主表第19欄“應(yīng)納稅額” 會(huì)減掉這個(gè)加計(jì)抵減之后這個(gè)去出來,
84785036
2021 07/06 15:01
老師,我不用交稅,我這個(gè)月有留抵
84785036
2021 07/06 15:01
老師,能看到我的圖片嗎
maize老師
2021 07/06 15:06
那這個(gè)附表4 這個(gè)實(shí)際抵減額不需要填寫,你 本期發(fā)生額還是按月根據(jù)附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額去填寫就可以
84785036
2021 07/06 22:18
可是我申報(bào)了,怎么辦?還需要?jiǎng)h除嗎?附表四為什么不填寫
maize老師
2021 07/06 22:21
你咋填寫附表4實(shí)際抵減額填寫么?沒有不要緊
84785036
2021 07/06 22:30
附表四是進(jìn)項(xiàng)的百分之10~但是主表沒顯示
maize老師
2021 07/07 05:54
你因?yàn)椴恍枰欢悾赃@個(gè)附表4 有,主表沒有不影響,附表4 本期實(shí)際抵減是不是為0 這個(gè)是不是生成到期末數(shù)下面去了是不是
84785036
2021 07/07 10:18
老師,我附表4實(shí)際為0
maize老師
2021 07/07 10:26
那不影響,這個(gè),不影響你幾時(shí)交再填寫實(shí)際抵減就可以
84785036
2021 07/07 10:28
不讓填寫實(shí)際
maize老師
2021 07/07 10:32
你這個(gè)不需要交稅,所以不讓填寫,你交稅再去填寫可以
84785036
2021 07/07 10:32
明白,下個(gè)月可以填
maize老師
2021 07/07 10:38
是的,好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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