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老師好!一般納稅人企業(yè),增值稅科目怎么設(shè)置?如果銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅300,要繳納增值稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784982| 提問時(shí)間:2021 07/02 10:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 07/02 10:57
84784982
2021 07/02 11:03
老師,計(jì)提增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 扣繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅期末有余額嗎?
東老師
2021 07/02 11:03
是的,有余額也不是錯(cuò)誤的
84784982
2021 07/02 11:06
期末余額怎么處理?
東老師
2021 07/02 11:06
有余額就在賬上體現(xiàn)就行
84784982
2021 07/02 11:08
銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅期末有余額,也是在賬上提現(xiàn)?還是期末需要結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
2021 07/02 11:15
一直在賬上掛著就行
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