問題已解決
老師你好,請問我們這個季度開了43萬的普票,它是免增值稅的,請問這個43萬要不要交印花稅
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速問速答你好這個需要交印花稅,沒有說免印花稅
2021 06/26 16:02
84785031
2021 06/26 16:05
老師請問印花稅我應(yīng)該在哪欄填入,是填含稅金額還是不含稅金額
maize老師
2021 06/26 16:06
你好可以參考這個,
湖北省地方稅務(wù)局關(guān)于明確財產(chǎn)行為稅若干具體政策問題的通知》(鄂地稅發(fā)[2010]176號)
五、關(guān)于購銷合同印花稅計稅依據(jù)的確認(rèn)問題
根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規(guī)定,購銷合同的計稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。而在實際經(jīng)濟(jì)活動中,購銷合同中的“購銷金額”有的包括增值稅稅金,有的不包括。對這一問題分兩種情況處理:
?
(一)按合同金額計征印花稅的情形:
1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù);
?
2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù);
?
3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
84785031
2021 06/26 16:07
謝謝老師
maize老師
2021 06/26 16:14
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
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