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現(xiàn)在進項稅額有些抵扣了,有些沒有抵扣,我可以這樣做會計分錄嗎 我拿到的進項100萬稅額,一開始全部做 借:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅額 100萬 后面部分80萬抵扣了,我做一筆結轉的分錄 借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 80萬 貸:應交稅費/應交增值稅/貸抵扣進項稅額 80萬 這樣可以嗎?

84785043| 提問時間:2021 06/18 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那你怎么知道你留底哪些看哪個科目?
2021 06/18 16:00
84785043
2021 06/18 16:03
那應該要怎么做,怎么區(qū)分待抵扣的
郭老師
2021 06/18 16:04
只要你認證了,就做進項,沒有認證的這些做到待認證里面。
郭老師
2021 06/18 16:04
然后你的進項可以每個月都結轉到轉出,未交增值稅,轉出未交增值稅,借方余額就是劉迪。
84785043
2021 06/18 16:10
這樣子不行,因為現(xiàn)在勾選認證都是到隔月才認,平時想提前先做。另外就是統(tǒng)算,沒有去每票核對,我哪票認證了,哪票沒有認證
郭老師
2021 06/18 16:13
月底最后一天的時候,你就需要整理出你的銷項進價是多少嘞?你先別結賬,收到的發(fā)票你都先統(tǒng)一做到,再認證需要抵扣哪些你再返回去修改把待認證改成進項
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